Совет директоров ОАО "СЗТ" утвердил бюджет на 2006 год
- 20 декабря Совет директоров утвердил бюджет ОАО "Северо-Западный Телеком" на 2006 г.
Бюджет "СЗТ" на 2006 год формировался в рамках финансово-экономической стратегии Компании, состоящей в обеспечении долгосрочной инвестиционной привлекательности компании за счет:
- Превышения темпа роста доходов над темпами роста расходов; - Обеспечения роста чистой прибыли; - Контроля за объемом и эффективностью инвестиций; - Соблюдения финансовой независимости компании, т.е. превышения объема собственных средств над объемом заемных средств.
Бюджет "СЗТ" на 2006 год учитывает новые принципы межоператорского взаимодействия в условиях либерализации рынка дальней связи. В соответствии с утвержденным бюджетом в 2006 году консолидированная выручка "Северо-Западного Телекома" составит 18.613 млрд. руб., что на 8% ниже выручки 2005 года. При этом операционные расходы упадут на 11% и составят 13.974 млрд. руб.
Благодаря соблюдению политики контроля над издержками эффективность деятельности "СЗТ" в 2006 году сохранится на высоком уровне:
- операционная прибыль вырастет на 6% до 4.638 млрд. руб. - EBITDA вырастет на 15% до 6.042 млрд. руб. - рентабельность EBITDA составит 32% - чистая прибыль вырастет на 11% до 2 005 млрд. руб. - рентабельность чистой прибыли составит 11%
На инвестиции в 2006 году планируется направить 3.847 млрд. рублей, что составит 21% от выручки "СЗТ". В дальнейшем "СЗТ" будет придерживаться сбалансированной инвестиционной политики, ежегодно направляя на свое развитие не более 20% выручки. Существенно улучшена структура инвестиций за счет повышения доли быстроокупаемых проектов.
В 2006 г. в планах "СЗТ" концентрация на расширении своего присутствия на высокодоходном рынке новых услуг. В перспективные услуги планируется инвестировать более 1 млрд. рублей, что в 3.5 раза больше, чем в 2005 году. При этом целевыми сегментами для компании являются как частные лица, обеспечивающие массовый спрос, так и корпоративные клиенты, которым ОАО "СЗТ" готов предоставить индивидуальные решения «под ключ». В 2006 г. будет введено 74 тысячи DSL портов, 60 тыс. новых номеров (в 2005 г.- 149 тыс. номеров), а цифровизация сети повысится до 55 %. Объем доходов от предоставленных новых услуг вырастет почти в 1.5 раза, до 1.514 млрд. руб. и составит 8.1% от выручки Компании. При этом в 2006 году расходы на маркетинг и продвижение услуг составят 108 млн. руб.
В 2006 г. финансовая устойчивость "СЗТ" останется на высоком уровне: собственные средства составят не менее 58% пассивов компании (в 2005 г. – 55%), коэффициент "долг к EBITDA" - 2.12.
При разработке бюджета на 2006 года учитывались основные принципы "Программы повышения эффективности деятельности ОАО "Северо-Западный Телеком" на 2006-2008 гг.", которая является логическим продолжением "Программы сокращения расходов в 2005 г." и была одобрена Советом директоров на заседании 20 декабря.
Программа разработана с целью сохранения конкурентоспособности на рынке услуг связи и обеспечения роста капитализации компании. Основными направлениями Программы являются:
- Обеспечение долгосрочной инвестиционной привлекательности компании через контроль ключевых показателей - EBITDA, EBITDA margin, число линий на работника, ОКВ, рентабельность по прибыли до налогообложения, ARPL; - Оптимизация организационной структуры Компании и численности персонала; - Повышение эффективности операций в части коммерческой деятельности, финансовой политики, управления недвижимостью и дочерними и зависимыми обществами.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|