Сибирьтелеком подвело итоги деятельности за 1 полугодие 2006 года по МСФО
- ОАО «Сибирьтелеком» - оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе – представляет консолидированную финансовую отчетность за 1 полугодие 2006 года (неаудированную), подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО).
Консолидированные доходы Компании за 1 полугодие 2006 года составили 14 130,6 млн. руб., увеличившись на 1 402,0 млн. руб. или на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основными факторами изменения доходов в отчетном периоде явились рост абонентской базы Компании, развитие мобильной связи, изменение межоператорских взаимоотношений, увеличение Интернет - трафика.
В структуре доходов Компании основными составляющими являются доходы от предоставления местных телефонных соединений и услуг сотовой связи (29,1% и 27,9% соответственно). Существенную долю в структуре доходов занимают доходы, полученные Компанией от предоставления услуг российским операторам связи (15,3%), услуг внутризоновой телефонной связи (9,4%) и новых услуг - Интернет, ISDN, ADSL, IP-телефонии, услуги интеллектуальных сетей (5,7%).
По сравнению с аналогичным периодом 2005 года:
- наибольший прирост доходов получен от предоставления услуг российским операторам связи – 1 666,5 млн. руб. или 335,8%, что обусловлено изменением межоператорских взаимоотношений в соответствии с нормативно-правовой базой отрасли;
- прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи составил 1 141,5 млн. руб. или 40,7% за счет увеличения емкости собственной сети и сети дочерних компаний сотовой связи, а также роста абонентской базы (количество абонентов сотовой связи возросло в 1,8 раза и составило на конец отчетного периода около 2,5 млн.);
-прирост доходов от предоставления местных телефонных соединений составил 744,3 млн. руб. или 22,1%. Рост доходов произошёл за счёт увеличения объема предоставляемых услуг (число основных телефонных аппаратов возросло на 5,0% и составило на конец отчетного периода 4 114 тыс. шт.) и индексации тарифов с 1 ноября 2005 года;
- прирост доходов от предоставления новых услуг (Интернет, ISDN, ADSL, IP-телефония, услуги интеллектуальных сетей) составил 265,9 млн. руб. или 49,6%, что в основном обусловлено ростом доходов от предоставления доступа (выделенного и коммутируемого) к сети Интернет (Интернет - трафик с доступом через телефонную сеть общего пользования возрос на 34,0% и составил 1 293 млн. мин.; объем информации, переданной по сети Интернет, увеличился на 111,7%).
Консолидированные расходы Компании в 1 полугодии 2006 года возросли на 219,6 млн. руб. или на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10 873,0 млн. руб.
В общей сумме затрат наибольшую долю занимают расходы на оплату труда, прочие выплаты и социальные отчисления (42,0%), прочие операционные расходы (17,6%), износ и амортизация (17,1%), расходы на материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (13,1%).
По сравнению с аналогичным периодом 2005 года:
- расходы по услугам операторов связи (российских компаний) снизились на 1 059,8 млн. руб. или на 59,1%, что обусловлено изменением порядка межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базе отрасли;
- прирост прочих операционных расходов составил 477,6 млн. руб. или 33,3%, что в основном обусловлено увеличением расходов по агентским вознаграждениям в связи с увеличением объема реализации услуг, отчислениями в резерв универсального обслуживания в соответствии с Законом «О связи» и в порядке, установленном вступившим в действие Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2005 года N243 «Об утверждении Правил формирования и расходования средств резерва универсального обслуживания», а также увеличением расходов на рекламу;
- прирост расходов на оплату труда, прочие выплаты и социальные отчисления составил 452,4 млн. руб. или 11,0%. Главным фактором роста расходов на оплату труда явилось повышение средней заработной платы, увеличение расходов по негосударственному пенсионному страхованию, рост численности персонала в дочерних компаниях;
- размер начисленной амортизации возрос на 209,1 млн. руб. или на 12,7% что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
- прирост расходов Компании на материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги составил 209,1 млн. руб. или 12,7%, что обусловлено ростом тарифов на тепло- и электроэнергию с 01.01.06 г. и расширением сети дочерних компаний.
Рост показателя OIBDA в 1 полугодии 2006 году по сравнению с аналогичным периодом 2005 года составил 1 391,5 млн. руб. или 37,4%. Рентабельность OIBDA – 36,2%.
Прибыль от основной деятельности составила 3 257,6 млн. руб., увеличившись на 1 182,4 млн. руб., или на 57,0%. Рентабельность по прибыли от основной деятельности составляет 23,1%.
Прибыль до налогообложения возросла на 1 274,3 млн. руб., или на 93,1% и составила 2 642,4 млн. руб., что обусловлено положительной динамикой прибыльности, получением прибыли от участия в ассоциированных компаниях, от реализации финансовых вложений, а также от курсовых разниц при переоценке валют.
Прибыль за отчетный период составила 1 822,9 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 94,0%. Рентабельность по прибыли за отчетный период - 12,9%.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|