Rambler's Top100
 

СД ОАО "НК "Роснефть" подвел предварительные итоги деятельности за 2008 г. и утвердил бизнес-план на 2009 г.

[12.01.2009 11:46]  Финам 

31 декабря 2008 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были подведены предварительные итоги деятельности компании в 2008 г. и утвержден бизнес-план на 2009 г. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно предварительным данным, по итогам 2008 г. добыча нефти и газового конденсата составила 110,1 млн т, что на 9% превышает показатель 2007 г. Органический темп роста добычи (без учета приобретений) превысил 4%, что является лидирующим показателем в отрасли среди компаний сопоставимого масштаба. Рост добычи был обеспечен, в основном, дальнейшим вовлечением в разработку уникальной ресурсной базы компании за счет расширения программы эксплуатационного бурения в ведущих предприятиях нефтедобычи. Так, объем проходки был увеличен на 6,3% - до 2 547 тыс. м, пробурено 658 новых скважин. Производство товарного газа, по предварительным итогам, возросло в 2008 г. на 1% - до 11,2 млрд куб. м. Объем проходки в поисковом и разведочном бурении в 2008 г. составил 58,7 тыс. метров, что обеспечило прирост запасов категории АВС1 на 141 млн т нефти, а также 36 млрд куб. м газа, и позволило полностью возместить добытые запасы.

Общие поставки нефтяного сырья компании, с учетом объемов закупленных у третьих сторон, в 2008 г. составили 115,8 млн т. Поставки нефти на НПЗ возросли до 49,3 млн т, а на внутренний рынок – до 9,0 млн т, в то время как экспорт нефти и газового конденсата сократился до 57,5 млн т.

Объем нефтепереработки на НПЗ компании (с учетом мини-НПЗ) в 2008 г., по предварительным данным, составил 49,3 млн т, что на 22,6% превышает показатель 2007 г. Общий объем произведенных товарных нефтепродуктов увеличился на 23,6% - до 47,2 млн т; экспорт нефтепродуктов - на 38,9%, до 26,4 млн т. Среднее количество действующих АЗС компании составило в 2008 г. 1 644 единицы, в сравнении с 1 629 в 2007 г., между тем, повышение эффективности деятельности предприятий нефтепродуктообеспечения позволило нарастить объем розничных продаж на 70% - до 4,9 млн т.

Совет директоров также утвердил бизнес-план компании на 2009 г. Добыча нефти и газового конденсата в 2009 г. будет увеличена, как предполагается, до 112,3 млн т (на 2%). Увеличение добычи будет обеспечено, в основном, дальнейшим наращиванием бурения новых скважин – до 704 единиц, а также вводом в эксплуатацию Ванкорского нефтегазового месторождения. Производство товарного газа планируется увеличить на 5,8% - до 11,9 млрд. куб.м за счет завершения пуско-наладочных работ на газокомпрессорной станции на Приобском месторождении "Юганскнефтегаза".

В 2009 г. в целях восполнения минерально-сырьевой базы компании предусматривается сохранение объемов геологоразведочных работ на уровне 2008г. Планируемый объем разведочного бурения составляет 56,3 тыс. м, предусматривается выполнение 9,1 тыс. погонных километров сейсморазведки 2D и 2,4 тыс. квадратных километров сейсмики 3D.

В 2009 г. на НПЗ компании планируется переработать 49,6 млн т сырья, что на 0,7% превышает ожидаемый уровень 2008 г.; производство нефтепродуктов возрастет на 0,5% - до 47,4 млн т. Бизнес-план 2009 года предусматривает дальнейшую реализацию всех важнейших проектов компании в сегменте нефтепереработки. Так, будет продолжено строительство комплекса каталитического крекинга на Куйбышевском и Сызранском НПЗ (этап ПИР), строительство установок изомеризации на Сызранском НПЗ и Ангарской НХК, а также строительство установки замедленного коксования на Комсомольском НПЗ. Среднее количество действующих АЗС составит в 2009 г. 1 698 единиц, что позволит нарастить розничные продажи до 5,4 млн т.

Кроме того, на заседании 31 декабря 2008г. Совет директоров рассмотрел комплекс мер по снижению операционных и управленческих затрат. Меры, одобренные Советом директоров, направлены на снижение влияния неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и товарных рынках на показатели деятельности "Роснефти". Их реализация позволит частично компенсировать влияние потенциального ухудшения внешней макроэкономической среды на финансовые результаты и высвободить дополнительные денежные средства для финансирования производственной программы и снижения долговой нагрузки. В результате, программа бизнес-плана 2009 г. полностью обеспечивается собственными источниками финансирования, и предусматривает генерацию свободного денежного потока в сценарных условиях цены на нефть марки Brent в 50 долл. за баррель, отмечается в пресс-релизе.

В связи с высоким уровнем макроэкономической волатильности, Совет директоров принял решение проводить в течение 2009 г. регулярное рассмотрение выполнения параметров бизнес-плана компании. Кроме того, на заседании 31 декабря была рассмотрена программа деятельности компании в Южном федеральном округе, утвержден проект Кодекса корпоративной этики и одобрен ряд сделок с заинтересованностью.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: