ОАО "ОГК-1" подготовило бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2009 г. по российским стандартам бухгалтерского учета.
В пресс-релизе компании отмечается, что в отчетности за первое полугодие 2009 г. не учитываются результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", которое с 1 августа 2008 г. осуществляет самостоятельную операционную деятельность. Финансовые показатели ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" отражаются в консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОГК-1 по МСФО.
Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 г.
Выручка ОГК-1 за январь-июнь 2009 г. составила 19,7 млрд рублей, что на 4,9 млрд рублей (20,2%) меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Среди факторов, повлиявших на изменение данного показателя, следующие: - в отчетности за январь - июнь 2009 г. не отражаются результаты работы ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", тогда как за аналогичный период 2008 г. они были учтены; оптимизация выработки электростанций ОГК-1 в связи с падением энергопотребления и первоочередной разгрузкой тепловой генерации, а также снижение конкурентных цен на свободном секторе рынка электроэнергии.
Себестоимость реализованной продукции за первое полугодие 2009 г. сократилась на 5,7 млрд рублей (26,2%) – до 16,1 млрд рублей.
Опережающие темпы снижения себестоимости по сравнению с темпами уменьшения выручки обусловлены сокращением переменных и постоянных издержек. Это, в частности, стало результатом реализуемой ОГК-1 комплексной программы по сокращению издержек, а также поэтапным (поквартальным), а не разовым, как это было в предыдущие годы, повышением тарифов на газ при единовременной индексации (с 1 января 2009 г.) тарифов на электроэнергию и тепло, говорится в пресс-релизе.
Изменение данного показателя стало следствием и снижения затрат на покупку коммерческого газа, отсутствия затрат на приобретение биржевого и сверхлимитного газа, оптимизации состава включенного генерирующего оборудования в условиях падения энергопотребления.
Кроме того, в условиях спада спроса на электроэнергию в первые месяцы года ОГК-1 намеренно оптимизировала собственную выработку электроэнергии в пользу покупки более дешевой электроэнергии на свободном рынке для исполнения своих обязательств перед потребителями, что привело к максимизации маржинальной прибыли.
В результате валовая прибыль ОГК-1 в первом полугодии выросла на 0,7 млрд рублей (24,6%) – до 3,6 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла почти в 2 раза - до 2,2 млрд. рублей; прибыль до налогообложения – в 4 раза – до 2,1 млрд. рублей.
Текущий налог на прибыль увеличился за отчетный период по сравнению с январем-июнем прошлого года на 34,6% и составил 0,3 млрд рублей.
Чистая прибыль ОГК-1 по итогам первого полугодия 2009 г. выросла более чем в 12 раз – до 1,6 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс за первое полугодие 2009 г.
Совокупные активы ОГК-1 в течение первого полугодия 2009 г. выросли на 0,6 млрд рублей (1,4%) и на 30 июня 2009 г. составили 41,9 млрд рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 33,2 млрд рублей (рост – 2,8 млрд рублей, или 9,1%).
Рост внеоборотных активов связан с реализацией ОГК-1 масштабной инвестиционной программы по строительству новых и техническому перевооружению действующих генерирующих мощностей. В частности, объем незавершенного строительства в течение первого полугодия 2009 г. увеличился на 3,2 млрд рублей (33,8%) до 12,7 млрд рублей. Наибольшая доля в приросте незавершенного строительства связана с реализацией проекта по строительству третьего энергоблока Каширской ГРЭС.
Оборотные активы с января по июнь 2009 г. уменьшились на 2,2 млрд рублей (20,2%) - до 8,7 млрд рублей. Это, в основном, обусловлено сокращением дебиторской задолженности в части выданных авансов.
Краткосрочная дебиторская задолженность на 30 июня 2009 г. составила 4,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей (24,8%) ниже, чем на начало текущего года.
В течение первого полугодия 2009 г. была проведена работа по оптимизации кредитного портфеля и снижению долговой нагрузки. Так, объем кредитов и займов в течение первого полугодия 2009 г. сократился на 1,3 млрд рублей (12,5%) и составил 9 млрд рублей.
За указанный период была значительно улучшена и структура кредитного портфеля. Если на начало года соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в портфеле было на уровне около 40/60, то на конец первого полугодия структура кредитов смещена в пользу долгосрочных - 60/40 (5,3 и 3,7 млрд рублей соответственно). Увеличение в кредитном портфеле долгосрочных заемных средств произошло в основном за счет выборки целевой кредитной линии ГК "Внешэкономбанк" на финансирование строительства третьего энергоблока Каширской ГРЭС и погашение текущих кредитов, использованных ранее на финансирование инвестиционной программы.