ОАО "Южная телекоммуникационная компания", крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, объявило аудированные результаты деятельности за 2006 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Валовая выручка ОАО "ЮТК" в 2006 г. составила 17 570,6 млн. руб., что на 3,1% ниже значения 2005 года, в том числе доходы от услуг связи снизились на 7,3% до 16 561,5 млн. руб. По итогам 2006 года доля доходов от местной связи в тарифных доходах Компании выросла на 7,2 п.п. до 50,8%, доля доходов от перспективных услуг - на 4,6 п.п. до 11,2%. Основным фактором роста тарифных доходов Компании в отчетном периоде стала индексация тарифов на услуги местной телефонной связи с 1 сентября 2005 года.
По сравнению с 2005 годом доходы от услуг местной связи выросли на 7,92%, до 8 406,2 млн. руб. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на ГСТС за 2006 г. составил 49,003 тыс. шт. По состоянию на 31.12.2006 г. количество ОТА, установленных на сети ОАО "ЮТК", составило 4 064,006 тыс. шт.
По итогам 2006 года доходы от перспективных услуг связи Компании выросли на 56,0% и составили 1 851,6 млн. руб., в т.ч. доходы от услуг Интернет выросли на 58,0%, от услуг построения частных корпоративных сетей (VPN) - на 44,4%. При этом наблюдается уверенный рост показателей реализации Компанией услуг Интернет: трафик, переданный по сети Интернет, за 2006 г. увеличился на 86,2% до 1133 Тбайт. Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет выросла на 32,9% и составила 328,3 тыс. пользователей, абонентская база пользователей услуг ШПД по технологии DSL выросла на 117,9% и составила 69,364 тыс. абонентов. Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика выросли на 122,5% и составили 2 652,8 млн. руб.
Расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде снизились на -8,4% до 12 785,5 млн. руб. По итогам 2006 года в структуре себестоимости Компании наибольший удельный вес занимают расходы на персонал (33,2%), амортизационные отчисления (20,4%) и материальные затраты (11,5%). Главным фактором снижения затрат является изменение взаиморасчетов с операторами дальней связи в условиях либерализации рынка дальней связи.
Рост расходов по услугам операторов связи на 79,6% связан с изменением методологии взаиморасчетов с операторами связи (введение системы CPP), а также с увеличением платежей ОАО "РТКкомм.РУ" в связи с ростом Интернет трафика, вызванного подключением новых абонентов в результате активной рекламной политики, увеличением объемов доступных ресурсов Медиазоны и необходимостью постоянной ее актуализации для пользователей тарифного плана DISEL.
Рост амортизационных отчислений на 14,1% до 2 608,0 млн. руб. обусловлен увеличением стоимости основных средств Компании.
Расходы по процентам по сравнению с 2005 г. снизились на 13,8%, до 2 083,4 млн. руб. Показатель EBITDA по итогам 2006 года вырос на 17,1% и составил 6 304,3 млн. руб. Рентабельность EBITDA выросла на 6,2 п.п., до 35,9%. Прибыль от продаж составила 4 785,0 млн. руб., что на 14,5% выше значения за 2005 год. Рентабельность прибыли от продаж выросла на 4,1 п.п. в отчетном периоде и составила 27,2%. Показатель себестоимости в составе 100 руб. выручки снизился на 4,17%, до уровня 72,77 руб.
Политика повышения эффективности бизнеса Компании позволила достичь следующих относительных показателей эффективности: валовая выручка на 1 работника всего состава выросла на 6,4% до 501,44 тыс. руб., количество линий на 1 работника всего состава увеличилось на 11,5% до 115,7 линий.
Объем капвложений за 2006 год составил 2 053,9 млн. руб., что на 36,1% ниже показателя за 2005 года. В течение 2006 года на сети Компании в эксплуатацию было введено 214,5 тыс. номеров, из них на замену 117,2 тыс. номеров. В результате, по состоянию на 01.01.2007 г. монтированная емкость местной телефонной сети Компании составила 4 343,184 тыс. номеров. Уровень цифровизации местной сети Компании к показателю 2005 г. вырос на 2,97 п.п. и составил 65,28%, в том числе на ГТС - 69,91%.