Rambler's Top100
 

ГК Дикси отчиталась по МСФО за 2007 год

[27.05.2008 12:50]  Финам 

Группа Компаний "ДИКСИ" объявила о выпуске аудированной финансовой отчетности за 2007 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые показатели 2007 года по сравнению с 2006:

• Чистая выручка выросла на 43,7% и достигла 1,43 млрд. долл. США;
• Валовая маржа составила 24,3% (21,1% в 2006);
• EBITDA выросла на 70,3% и составила 75,7 млн. долл. США;
• Чистая прибыль выросла на 87,5% и составила 16,8 млн. долл. США;
• Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5 (в долл. США).

Чистая выручка по итогам 2007 года составила 36 651 млн. рублей, что на 35,2% выше результатов 2006 года (1 433 млн. долл. США, что на 43,7% выше результатов за 2006 год).

Рост выручки определяется как успешными открытиями новых магазинов (в течение 2007 года Группа Компаний "ДИКСИ" открыла 65 новых магазинов), которые обеспечили рост торговых площадей компании на 18% и прирост чистой выручки на 14%, так и впечатляющим увеличением продаж из-за возросшей эффективности магазинов.

Валовая маржа выросла с 21,1% за 2006 год до 24,3% по итогам 2007 года, благодаря изменениям в ассортиментной и ценовой политике, а также увеличению продаж товаров под собственными торговыми марками (private label) до почти 8%, говорится в пресс-релизе компании.

Показатель EBITDAR составил 3 367 млн. рублей (131,7 млн. долл. США), рост составил 47,5% в рублях и 56,7% в долларах США. По показателю EBITDAR маржа выросла с 8,4% в 2006 году до 9,2% в 2007 году.

Показатель EBITDA вырос на 60,2% в рублях (70,3% в долларах США) и составил 1 937 млн. рублей (75,7 млн. долл. США). По показателю EBITDA маржа выросла с 4,5% в 2006 году до 5,3% за 2007 год. Рост показателей EBITDAR и EBITDA также был связан с увеличением валовой прибыли благодаря проведенным изменениям в ассортиментной и ценовой политике и улучшению закупочных условий, а также увеличению доли собственных помещений с 31,5% до 34,6% (по общей площади).

Чистая прибыль составила 429,1 млн. рублей (16,8 млн. долл. США); по сравнению 2006 годом она увеличилась на 76,4% (в российских рублях). В течение 2007 года компании удалось значительно снизить долговую нагрузку и стоимость обслуживания финансового долга.

Активы компании выросли с 12 830 млн. рублей (487,3 млн. долл. США) до 16 918 млн. рублей (689,2 млн. долл. США), что стало результатом динамичного роста бизнеса. Основные средства увеличились на 42,3% в рублях (на 52,7% в долларах США) преимущественно за счет увеличения количества собственных помещений.

Акционерный капитал компании увеличился в 3,3 раза в рублях (в 3,5 раза в долл. США) и составил 5 573 млн. рублей (227,1 млн. долл. США). Основной причиной роста стало привлечение 3 444 млн. рублей (140,3 млн. долл. США) в ходе размещения дополнительной эмиссии акций компании в мае 2007 года.

Чистый долг (Net Debt) компании сократился с 31 декабря 2006 года с 6 276 млн. рублей (238 млн. долл. США) до 4 699 млн. рублей (191 млн. долл. США) на 31 декабря 2007 года. В июне 2007 года размер чистого долга значительно сократился благодаря поступлениям от размещения дополнительной эмиссии акций в ходе IPO, и на сегодняшний день компания имеет оптимальный размер долговой нагрузки – на 31 декабря 2007 года отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5.

Чистые денежные средства от операционной деятельности компании увеличились на 48,0% в рублях (на 57,4% в долларах США). К концу года этот показатель достиг 1 407 млн. рублей (55 млн. долл. США).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: