IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

Чистый убыток ГК "ДИКСИ" по МСФО за 2009 год составил 112 млн. рублей

[25.05.2010 19:06]  FinamBonds 

Выручка ГК "ДИКСИ" по МСФО за 2009 год выросла на 12,3% и достигла 54,262 млрд. рублей. В долларах США выручка сократилась на 12,0% и составила 1 710,5 млн. долл. США.

Увеличение розничной выручки компании по итогам 2009 года в сравнении с 2008 годом было обеспечено преимущественно за счет продаж магазинов, открытых в конце 2008 года. В течение 2009 года компания открыла 69 новых магазинов и закрыла 25 ранее работавших магазинов (в том числе 12 магазинов тестового формата V-Mart в Санкт-Петербурге). Из них 53 магазина были открыты в течение второго полугодия 2009 года.

Общая выручка магазинов формата ДИКСИ составила 45,132 млрд. рублей (без НДС) (1 423 млн. долл. США), что на 11,0% превышает аналогичный показатель 2008 года (-13,0% в долл. США). Прибыль до налогообложения магазинов формата ДИКСИ снизилась на 25,9% и составила 1,002 млрд. рублей. Рост этого показателя на 151,5% в Северо-Западном региональном отделении компании был нивелирован совокупным снижением показателя на 89,4% в Центральном федеральном округе и Челябинском региональном отделении. Основной причиной снижения прибыли до налогообложения в этих регионах являются как низкий темп роста продаж, так и высокий уровень товарных потерь, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Общая выручка магазинов формата МЕГАМАРТ составила 6,324 млрд. рублей (199,4 млн. долл. США), что на 23,1% превышает аналогичный показатель 2008 года (-3,5% в долл. США). Общая выручка магазинов формата МИНИМАРТ составила 2,001 млрд. рублей (63,1 млн. долл. США), что на 12,9% превышает аналогичный показатель 2008 года в рублях (-11,6% в долл. США).

Прибыль до налогообложения по магазинам МЕГАМАРТ и МИНИМАРТ (работающих в рамках одного регионального отделения) увеличилась на 77,7% до 906 млн. рублей. Рост выручки по данным форматам обусловлен более чем 20% увеличением торговых площадей за последние 15 месяцев, в то время как на рост прибыли до налогообложения повлияли низкие расходы на аренду, сокращение фонда оплаты труда и товарных потерь.

Низкий уровень сопоставимых продаж (LFL), в сравнении с предыдущими годами, в значительной степени обусловлен неудовлетворительным уровнем логистического сервиса, имевшим место в течение всего 2009 года (особенно в его первой половине), что привело к падению покупательского трафика и снижению размера средней покупки. Определенное снижение покупательской способности в течение 2009 года было вызвано экономическим кризисом. Увеличение показателя LFL является одним из ключевых приоритетов менеджмента на 2010 год, отмечается в сообщении.

Валовая прибыль за 2009 год составила 14,544 млрд. рублей (458,5 млн. долл. США), продемонстрировав рост на 16,0% по сравнению с 2008 годом в рублевом эквиваленте (-9,1% в долл. США). Валовая маржа увеличилась с 26,0% по итогам 2008 года до 26,8% за 2009 год, продемонстрировав рост с 26,1% в третьем квартале до 26,9% в четвертом квартале 2009 года. Повышение валовой маржи в четвертом квартале обусловлено как сезонными факторами увеличения потребительского спроса, так и исторически более высокими квартальными бонусами от поставщиков, начисляемыми в конце года, - свыше 30% от общего годового бонусного пула. Так, по итогам четвертого квартала 2008 года валовая маржа достигла 28,5% от оборота, что выше среднего показателя за 2008 год (26%).

Показатель EBITDAR составил 5,153 млрд. рублей (162,4 млн. долл. США), рост в рублях равнялся 12,3% (сокращение на 12% в долл. США). Выраженный как процент от выручки, показатель EBITDAR остался на уровне 2008 года и составил 9,5%. Важное влияние на показатель оказали увеличение товарных потерь и рост коммунальных платежей.

Показатель EBITDA вырос на 3,4% в рублях (-19,0% в долл. США) и составил 2,907 млрд. рублей (91,6 млн. долларов США). По сообщению пресс-службы, снижение маржинальной доходности EBITDA с 5,8% по итогам 2008 года до 5,4% обусловлено снижением темпов роста розничной выручки и ростом расходов на аренду торговых, складских и административных помещений компании.

Расходы по обслуживанию долга компании в 2009 году составили 845 млн. рублей – на 45,8% выше, чем за 2008 год. Причинами данного роста являлись: (а) более высокий размер обслуживаемого в 2009 году финансового долга компании в сравнении с 2008 годом; (б) рост процентных ставок по краткосрочным кредитам, которые привлекались компанией в течение 2009 года; (в) рост расходов на лизинговые платежи по грузовому автотранспорту, увеличение которых связано с заключением крупных лизинговых контрактов в течение второй половины 2008 года.

Налог на прибыль Группы в 2009 составил 421 млн. рублей против 219 млн. рублей в 2008 году.

Чистый убыток ГК "ДИКСИ" по МСФО за 2009 год составил 112 млн. рублей (3,5 млн. долл. США), что включает потери Группы от курсовых разниц в размере 176 млн. рублей, большая часть из которых является "нереализованными" потерями. Без учета этих потерь Группа показала чистую прибыль в размере 64 млн. рублей, или около 2 млн. долл. США.

Активы компании практически не изменились и составили 21,902 млрд. рублей против 21,585 млрд. рублей на 31.12.2008 г. Долг компании сократился до 8,713 млрд. рублей на конец 2009 года с 9,1 млрд. рублей на 31 декабря 2008 года. Изменения претерпела и структура долга: так на конец 2009 года 66% долга составляли краткосрочные займы. Кредиторская задолженность выросла пропорционально росту выручки на 12,4%. При этом размер товарных запасов вырос всего на 1,5%, что говорит об эффективности проводимой политики по снижению капиталоемкости процесса товарооборота. 66% рост торговой дебиторской задолженности является результатом реорганизации процесса получения и учета бонусов от поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы "ДИКСИ".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: