IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

Чистая прибыль РУСАЛа за 1 квартал сократилась в 2,9 раза - до $19 млн

[14.05.2013 09:57]  FinamBonds 

Чистая прибыль РУСАЛа за 1 квартал 2013 года сократилась по сравнению с 1 кварталом 2012 года в 2,9 раза и составила $19 млн. (в 1 кв. 2012 г. - $56 млн.), говорится в пресс-релизе компании.

Выручка в 1 квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9% - до $2 682 млн. (в 1 кв. 2012 г. - $2 882 млн.).

Выручка от продажи первичного алюминия и сплавов снизилась на $209 млн., или на 8,4% – до $2 292 млн. в первом квартале 2013 года по сравнению с $2 501 млн. в аналогичном периоде прошлого года.

"Сокращение выручки в первую очередь связано со снижением цены алюминия на LME (средняя цена алюминия на LME снизилась до $2 003 за тонну в первом квартале 2013 года с $2 177 за тонну в первом квартале 2012 года), а также со снижением на 9,2% объема продаж первичного алюминия и сплавов. Снижение средней цены алюминия на LME было частично компенсировано 60% ростом премий к цене на LME в разных регионах мира (премия увеличилась в среднем до $264 за тонну в первом квартале 2013 года со $165 за тонну в первом квартале 2012 года)", - говорится в пресс-релизе компании.

Выручка от реализации глинозема снизилась на 4,1% – до $141 млн. в первом квартале 2013 года по сравнению со $147 млн. в аналогичном периоде прошлого года. Это связано со снижением объема продаж глинозема внешним покупателям на 5,6%, которое было немного компенсировано ростом средней цены реализации на 1,5%.

Выручка от реализации фольги увеличилась на 23,8% – до $78 млн. в первом квартале 2013 года по сравнению с $63 млн. в аналогичном периоде 2012 года, что преимущественно связано с ростом объема продаж фольги.

Прочая выручка, включая продажу прочей продукции, бокситов и электроэнергии, в первом квартале 2013 года практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает компания.

Общая себестоимость реализации снизилась на $207 млн., или на 8,4% – до $2 250 млн. в первом квартале 2013 года по сравнению с $2 457 млн. в аналогичном периоде прошлого года.

Данное снижение было преимущественно связано со снижением объема реализации алюминия на 9,2% (или на 101 тыс. тонн). Сокращение объемов закупок бокситов у внешних поставщиков и снижение закупочных цен на бокситы на 7%, а также на другое сырье (в частности, на нефтяной кокс на 11%, на мазут – на 9%, на анодные блоки – на 1%) также повлияли на снижение себестоимости реализации, что было частично компенсировано 15% ростом средневзвешенного тарифа на электроэнергию.

Валовая прибыль компании в 1 квартале составила $432 млн. по сравнению с $425 млн. в аналогичном периоде прошлого года, при этом валовая маржа составила 16,1% и 14,7% в 1 квартале 2013 и 2012 года соответственно.

Скорректированная EBITDA, которая является результатом операционной деятельности, скорректированной на амортизацию, а также на обесценение внеоборотных активов и убыток от выбытия основных средств, выросла до $246 млн. в первом квартале 2013 года по сравнению с $237 млн. в аналогичном периоде 2012 года. Увеличению маржи по скорректированной EBITDA способствовали те же факторы, которые повлияли на результаты операционной деятельности компании.

Прибыль от операционной деятельности снизилась в первом квартале 2013 года на 13,5% и составила $64 млн. по сравнению с $74 млн. в первом квартале 2012 года. Операционная маржа составила 2,4% и 2,6% соответственно. Снижение маржи произошло преимущественно вследствие снижения цены алюминия на LME на 8,0%, а также снижения объема реализации алюминия и сплавов на 9,2%.

Комментируя результаты первого квартала 2013 года, генеральный директор РУСАЛа Олег Дерипаска сказал: "Несмотря на продолжающееся ослабление мировых цен на алюминий и неблагоприятные тенденции на рынке, в первом квартале 2013 года РУСАЛ сумел улучшить свои финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 682 млн долларов США. Показатель EBITDA за этот период вырос на 11,3% – до 246 млн долларов США благодаря росту премий и совершенствованию продуктовой линейки. Нам удалось достигнуть этих результатов несмотря на снижение выпуска алюминия в первом квартале 2013 года на 42 тыс. тонн (что составляет около 150 тыс. тонн в годовом выражении), которое было проведено в рамках реализации программы по сокращению производства. Рациональный подход к производству и стремление к достижению баланса спроса и предложения остаются в центре текущей стратегии развития бизнеса РУСАЛа как лидера отрасли. В связи с этим Совет директоров РУСАЛа в отчетном периоде принял решение о дальнейшем снижении производства и экспорта на 300 тыс. тонн, причем этот уровень будет сохранен на ближайшие три года. Одновременно РУСАЛ продолжает реализацию долгосрочной стратегии по сокращению неэффективного производства в европейской части России. Мы убеждены, что оптимизация необходима всей алюминиевой отрасли и является ключевым условием преодоления сегодняшнего неустойчивого положения, вызванного переизбытком металла на складах. Мы рады сообщить, что уже после завершения отчетного периода, в апреле, компания осуществила предварительное погашение части задолженности с использованием средств, полученных в рамках реализации условий соглашения акционеров "Норильского никеля". РУСАЛ ожидает получение дальнейшей прибыли от инвестиций в ГМК "Норильский никель", что поможет компании, в том числе, снизить долговую нагрузку".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: