Консолидированная выручка Группы компаний "Синтерра" за 2009 год по МСФО осталась на уровне 2008 года и составила более 12,786 млрд. руб.
"Анализируя показатели работы Группы в отчетном периоде, необходимо учитывать, что 30 июня 2008 года "Синтеррой" был продан крупнейший актив Группы (более 15% внешней выручки Группы по итогам 2008 года) – компания РТКОММ, являвшаяся на тот момент основным поставщиком IP-услуг в Группе. Таким образом, Группе "Синтерра" удалось полностью заместить выбывшую в связи с продажей актива выручку. Результативность работы Группы хорошо отражает рост операционной прибыли, составившей в отчетном периоде более 3,545 млрд. руб., а также увеличение на 29% показателя потока денежных средств от операционной деятельности вырос до 4,067 млрд. руб.", - говорится в пресс-релизе компании.
Чистая прибыль Группы "Синтерра" за 2009 год составила более 1,960 млрд. руб. Рост чистой прибыли за 2009 год по сравнению с аналогичным показателем за 2008 год, скорректированным на доход от продажи РТКОММ составил 85%.
Показатель EBITDA вырос по сравнению с 2008 годом на 6% и достиг 4,986 млрд. руб., а рентабельность по EBITDA выросла с 36% до 39%. Повышение рентабельности произошло за счет значительного расширения собственной инфраструктуры, увеличивающего эффективность продаж и управления затратами.
Также из-за выхода из состава Группы "Синтерра" компании РТКОММ в отчетном периоде продолжилось перераспределение долей в выручке Группы между входящими в нее активами. В результате основной доход в 2009 году генерировался базовой структурой Группы – ЗАО "Синтерра" (46%), за ней следуют "ПетерСтар" (32%), "Глобал-Телепорт" (13%) и "Синтерра-Урал" (6%). Выручка этих активов без учета внутригрупповой в отчетном периоде изменилась по сравнению с аналогичным показателем 2008 года следующим образом: ЗАО "Синтерра" продемонстрировала рост на 15%, показатели "ПетерСтар" остались на прежнем уровне, "Глобал Телепорт" вырос на 54%, а "Синтерра-Урал" - на 22%.
"Консервативная финансовая политика Группы компаний "Синтерра" в сочетании с сокращением дебиторской задолженности и генерацией достаточного свободного денежного потока от операционной деятельности привела к снижению чистого долга Группы за 2009 год на 8% (на сумму более 850 млн. руб.) до уровня 10,118 млрд. руб. Уменьшение чистого долга и рост показателя EBITDA привели к улучшению показателя Чистый долг/ EBITDA с 2,34 в 2008 году к 2,04 на конец 2009 года", - отмечается в пресс-релизе.