IPO
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Rambler's Top100
 

"Аптечная сеть 36,6" сократила чистый убыток по МСФО в 2009 году на 78,1% - до 359,4 млн. рублей

[23.06.2010 09:36]  FinamBonds 

Продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" в розничном сегменте по МСФО за 2009 год по сравнению с 2008 годом сократились в рублях на 23,3% с 20 837,4 млн. рублей до 15 984,8 млн. рублей за счет закрытия неприбыльных аптек, частичной дефектуры товара в результате сокращения оборотного капитала, и снижения потребительского спроса. В 4 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 года продажи в розничном сегменте сократились в рублях на 28,7% с 5 071,9 млн. рублей до 3 618,4 млн. рублей. В 4 квартале 2009 года продажи увеличились на 2,5% по сравнению с 3 кварталом 2009 года.

Продажи в сопоставимых аптеках за 2009 год по сравнению с 2008 годом сократились на 17% в рублях в связи с частичной дефектурой товара и сокращением клиентского трафика. Средний чек в сопоставимых аптеках по итогам 2009 года по сравнению с 2008 годом увеличился на 11% в рублях; клиентский трафик сократился на 25%. В 4 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 года: продажи в сопоставимых аптеках сократились на 21% в рублях; средний чек увеличился на 6% в рублях; клиентский трафик сократился на 26%.

По итогам 12 месяцев 2009 года валовая маржа в розничном сегменте увеличилась на 3,9% до 32,0% по сравнению с 28,1% по итогам 12 месяцев 2008 года. Такого увеличения удалось достичь за счет увеличения доли товаров под собственной торговой маркой, успешной коммерческой деятельности по снижению цен со стороны поставщиков, улучшению ценовой и оптимизации ассортиментной политики, сообщила пресс-служба компании. В 4 квартале 2009 года валовая маржа увеличилась на 2,7% до 33,3% с 30,6% в 4 квартале 2008 года. Относительно 3 квартала 2009 года валовая маржа выросла на 1,0%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились в рублях на 20,4% с 6 841,5 млн. рублей за 12 месяцев 2008 года до 5 443,1 млн. рублей по итогам 12 месяцев 2009 года в связи с проводимой в 2009 году планомерной работой по оптимизации всех статей затрат. В 4 квартале 2009 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились в рублях на 26,5% до 1 278,6 млн. рублей с 1 740,4 млн. рублей в 4 квартале 2008 года. По сравнению с 3 кварталом 2009 года, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 0,5%.

В пресс-релизе отмечается, что "несмотря на сокращение объема коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, их доля в общем объеме продаж увеличилась на 1% в 4 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 года и на 1,3% за 12 месяцев 2009 года по сравнению с 12 месяцами 2008 года из-за падения выручки".

По сравнению с итогами 2008 года, торговая кредиторская задолженность компании сократилась на 37,5% с 5 667,2 млн. рублей до 3 540,1 млн. рублей по итогам 2009 года в связи с погашением части кредиторской задолженности. По сравнению с 3 кварталом 2009 года, в 4 квартале 2009 года торговая кредиторская задолженность снизилась на 30,1% в связи с погашением части кредиторской задолженности.

На конец 4 квартала 2009 года совокупный финансовый долг Группы в рублевом выражении увеличился на 69,5% до 7 441,1 млн. рублей с 4 389,2 млн. рублей на конец 4 квартала 2008 года и с 5 135,4 млн. рублей на конец 3 квартала 2009 года в результате реструктуризации доли меньшинства в долгосрочный займ. На конец 4 квартала 2009 года финансовый долг розничного сегмента составил 6 488,2 млн. рублей, из которых 4 110,8 млн. руб.(63,4%) — в долларах США.

По итогам 2009 года по сравнению с итогами 2008 года консолидированные финансовые затраты выросли на 8% до уровня 1 174,0 млн. рублей в связи с финансовыми расходами, связанными с реструктуризацией финансового долга и выполнением обязательств перед поставщиками. В 4 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 года финансовые затраты снизились на 23,1% и достигли 286,2 млн. рублей.

За 12 месяцев 2009 года общий объем инвестиций Группы в основные средства и нематериальные активы составил 239 млн. рублей, из которых инвестиционные вложения Розничного сегмента составили 104 млн. рублей.

Чистый убыток Группы от текущих операций (без учета доходов от продажи объектов инвестиций, продажи сегмента ЕМС, дохода от реструктуризации доли меньшинства и эффекта от изменения валютного курса) снизился до 43,0 млн. руб. в 4 квартале 2009 года с 555,7 млн. рублей в 4 квартале 2008 года, что представляет собой улучшение показателя по сравнению с 4 кварталом 2008 года на 92,3%. Данное уменьшение чистого убытка вызвано снижением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, увеличением валовой маржи, снижением расходов по обесценению гудвила, снижением расходов по налогу на прибыль и снижением доходов доли меньшинства.

Чистый убыток Группы от текущих операций (без учета доходов от продажи объектов инвестиций, продажи сегмента ЕМС, дохода от реструктуризации доли меньшинства и эффекта от изменения валютного курса) сократился с 1 782,3 млн. рублей по итогам 2008 года до 821,3 млн. рублей по итогам 2009 года, что представляет собой улучшение показателя на 53,9%.

Чистый убыток Группы сократился с 1 640,8 млн. рублей в 2008 году до 359,4 млн. рублей в 2009 году, несмотря на то, что в 2008 году в этой сумме отражались доходы от прекращенной деятельности в размере 854,4 млн. рублей и доходы от продажи доли в дочернем предприятии в размере 352,9 млн. рублей. Это представляет собой улучшение показателя на 78,1%.

Данное улучшение произошло в связи с повышением операционной эффективности – консолидированный показатель EBITDA увеличился на 84,7%; расходы по обесценение гудвила значительно снизились (с 686 млн. рублей в 2008 году до 60 млн. рублей в 2009 году). Также существенно сократились размер убытка от изменения валютного курса с 436,3 млн. рублей в 2008 году до 34,6 млн. рублей в 2009 году и расходы по налогу на прибыль с 321,8 млн. рублей в 2008 до 129,3 млн. рублей в 2009 году. Кроме этого, в связи с реструктуризацией доли меньшинства доходы доли меньшинства (т.е. расходы для Группы) снизились с 539,2 млн. рублей до 386 млн. рублей.

Также в 2009 году произошла реструктуризация сделки с консорциумом инвесторов таким образом, что доля консорциума в компании Группы Глазар (которая отражалась в отчетности за 2008 год как доля меньшинства) вместе с кредитом Стандарт Банка на 25 млн. долларов, были конвертированы в долгосрочный кредит на сумму 110 млн. долларов со сроком погашения до 2014 года. В результате этой операции был отражен доход в сумме 556,9 млн. рублей, говорится в сообщении.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: