Rambler's Top100
 

Чистый убыток Группы КОКС по МСФО за 1 полугодие сократился в 8,7 раза - до 96 млн рублей

[20.08.2014 15:41]  FinamBonds 

Чистый убыток Группы КОКС по МСФО за 1 полугодие 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 8,7 раза и составил 96 млн. рублей (в 1 пол. 2013 г. - 833 млн. руб.).

"В первом квартале 2014 г. компания произвела списание активов ЗАО "Сибирские ресурсы" (управляет угольной шахтой "Владимирская") на сумму 1,56 млрд. руб. вследствие прекращения работы данной шахты. В результате данного мероприятия компания получила чистый убыток за период в размере 96 млн. руб. Во втором квартале 2014 г. чистая прибыль составила 145 млн. руб.", - говорится в пресс-релизе компании.

Выручка Группы в 1 полугодии увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что обусловлено в основном увеличением объема продаж чугуна на фоне снижения курса национальной валюты.

Себестоимость реализованной продукции сократилась на 4%, что стало следствием снижения цен на закупаемое сырье и реализуемой политики повышения эффективности производства и сокращения производственных издержек.

Валовая прибыль Группы увеличилась на 19%, а рентабельность по валовой прибыли составила 31% против 26% годом ранее.

Операционная прибыль компании увеличилась на 17%. Позитивное влияние на данный показатель оказали рост выручки, сокращение себестоимости и 27% снижение затрат на дистрибуцию, которое стало следствием повышения эффективности работы логистических служб ПМХ.

Показатель EBITDA скорректированный, по консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2014 г. увеличился на 69%. Рост скорректированного показателя EBITDA за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составил 60%. Рентабельность по EBITDA скорректированной по консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2014 г. увеличилась до 23%, что значительно выше уровня аналогичного периода 2013 г.

Затраты на приобретение основных средств в первом полугодии 2014 г. сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. вследствие пересмотра инвестиционной стратегии и отказа от проектов с длительным сроком окупаемости и сравнительно низкой нормой прибыли. Основная доля затрат приходилась на сегмент "Уголь", где продолжается строительство второй очереди шахты "Бутовская", и строительство шахты им. Тихова.

Чистый денежный поток от операционной деятельности уменьшился на 9% за счет существенного снижения кредиторской задолженности компании. Кроме того, отмечается рост дебиторской задолженности, обусловленный изменением торговой политики. В частности, в ряде случаев клиентам были предоставлены дополнительные отсрочки по платежам.

Уровень долга по состоянию на 30 июня 2014 г. увеличился на 6% по отношению к уровню 31 декабря предыдущего года. Главной причиной роста задолженности является увеличение рабочего капитала. Кроме того, снижение курса национальной валюты повлекло за собой переоценку и увеличение стоимости кредитов, номинированных в долларах, отмечает КОКС.

Комментируя результаты первого полугодия 2014 года, вице-президент по финансам ООО УК "ПМХ" (управляющей компании Группы КОКС) Сергей Черкаев отметил: "Первые шесть месяцев 2014 г., безусловно, стали успешным периодом для компании. Мы стали одним из лидеров в отрасли по уровню рентабельности по EBITDA, добились значительных успехов в сокращении себестоимости выпускаемой продукции и окончательно закрепили за собой рыночные ниши высокорентабельного премиального чугуна и кокса. Безусловно, большую роль для наших результатов сыграли благоприятные внешние факторы, такие как низкий курс рубля по отношению к доллару США, что увеличило рентабельность экспортных поставок, а также замораживание транспортных тарифов и тарифов на электроэнергию и падение цен на сырье. Но мы также провели большую внутреннюю работу, которая в значительной мере укрепила финансовые результаты компании. В частности, была оптимизирована численность персонала, сокращены расходы на транспортировку сырья и готовой продукции. В ближайшее время благодаря завершению реконструкции турбогенераторов на ОАО "Тулачермет" мы сможем значительно сократить расходы на электроэнергию. Работа по оптимизации бизнес-структуры ПМХ продолжается. В целях сокращения убытков от содержания ООО "Горняк" и ЗАО "Сибирские ресурсы", которые не ведут операционную деятельность, мы приняли решение инициировать процедуру банкротства и ликвидации данных предприятий и списать их основные средства. Общий объем списания превысил 1,5 млрд руб., что негативно сказалось на показателе чистой прибыли. Несмотря на это событие, во втором квартале 2014 г. ПМХ смог получить чистую прибыль. Инвестиционная программа была значительно скорректирована в сторону уменьшения. В настоящий момент в угольном сегменте мы финансируем только высокорентабельные активы - строительство второй очереди шахты Бутовская и строительство шахты Тихова. При этом строительство второй очереди шахты "Бутовская" финансируется из собственного денежного потока данной шахты и не влияет на объем текущей задолженности. Кроме того, мы приняли решение продолжить финансирование строительства нижележащего горизонта шахты им. Губкина на Комбинате КМАруда, поскольку расширение объемов производства собственного железорудного сырья является одной из важнейших стратегических задач компании. В дальнейшем мы намерены продолжить реализацию планов по оптимизации производства, внедрению современных технологий управления ресурсами и производственными процессами, а также развития персонала. Эти начинания помогут нам закрепить и улучшить полученные финансовые результаты".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: